行业研究报告

全球内部审计第一卷-大型跨国公司内部审计职能简介|甫瀚咨询

2017-09金融投资54甫瀚咨询

本报告由甫瀚咨询(Protiviti)发布,系统介绍了大型跨国公司内部审计职能的全球实践。内容涵盖内部审计的战略定位、风险管理、技术应用及持续监督机制,结合北美、欧洲、亚太等地区的案例,为跨国企业提供可落地的审计框架。报告适合首席审计官、风险管理负责人、企业高管及咨询顾问,帮助理解如何通过内部审计提升运营效率与合规水平。

报告摘要

本报告由甫瀚咨询(Protiviti)发布,系统介绍了大型跨国公司内部审计职能的全球实践。内容涵盖内部审计的战略定位、风险管理、技术应用及持续监督机制,结合北美、欧洲、亚太等地区的案例,为跨国企业提供可落地的审计框架。报告适合首席审计官、风险管理负责人、企业高管及咨询顾问,帮助理解如何通过内部审计提升运营效率与合规水平。

核心要点

  1. 内部审计概述
  2. 全球范围内部审计
  3. 风险管理框架
  4. 技术风险与内部审计
  5. 持续监督机制
  6. 案例分析

报告信息

文件全名
全球内部审计第一卷-大型跨国公司内部审计职能简介
适合读者
首席审计官风险管理负责人企业高管咨询顾问
核心数据
  1. 甫瀚咨询全球覆盖北美
  2. 亚太12个国家
  3. 提供独立内部审计及风险咨询服务
  4. 帮助客户识别营运及技术风险
核心议题
金融投资甫瀚咨询

常见问题

《全球内部审计第一卷-大型跨国公司内部审计职能简介|甫瀚咨询》主要包含哪些内容?

本报告由甫瀚咨询(Protiviti)发布,系统介绍了大型跨国公司内部审计职能的全球实践。内容涵盖内部审计的战略定位、风险管理、技术应用及持续监督机制,结合北美、欧洲、亚太等地区的案例,为跨国企业提供可落地的审计框架。报告适合首席审计官、风险管理负责人、企业高管及咨询顾问,帮助理解如何通过内部审计提升运营效率与合规水平。核心数据:甫瀚咨询全球覆盖北美;亚太12个国家;提供独立内部审计及风险咨询服务。

这份报告由哪家机构发布?

本报告由甫瀚咨询发布,发布于 2017 年。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2017 年,全文约 54。

这份报告是免费的吗?如何获取?

本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。

这份报告适合哪些读者?

适合首席审计官、风险管理负责人、企业高管、咨询顾问等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了金融投资、甫瀚咨询等议题。

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