全球内部审计第一卷-大型跨国公司内部审计职能简介|甫瀚咨询
本报告由甫瀚咨询(Protiviti)发布,系统介绍了大型跨国公司内部审计职能的全球实践。内容涵盖内部审计的战略定位、风险管理、技术应用及持续监督机制,结合北美、欧洲、亚太等地区的案例,为跨国企业提供可落地的审计框架。报告适合首席审计官、风险管理负责人、企业高管及咨询顾问,帮助理解如何通过内部审计提升运营效率与合规水平。
本报告由甫瀚咨询(Protiviti)发布,系统介绍了大型跨国公司内部审计职能的全球实践。内容涵盖内部审计的战略定位、风险管理、技术应用及持续监督机制,结合北美、欧洲、亚太等地区的案例,为跨国企业提供可落地的审计框架。报告适合首席审计官、风险管理负责人、企业高管及咨询顾问,帮助理解如何通过内部审计提升运营效率与合规水平。
本报告由甫瀚咨询(Protiviti)发布,系统介绍了大型跨国公司内部审计职能的全球实践。内容涵盖内部审计的战略定位、风险管理、技术应用及持续监督机制,结合北美、欧洲、亚太等地区的案例,为跨国企业提供可落地的审计框架。报告适合首席审计官、风险管理负责人、企业高管及咨询顾问,帮助理解如何通过内部审计提升运营效率与合规水平。
本报告由甫瀚咨询(Protiviti)发布,系统介绍了大型跨国公司内部审计职能的全球实践。内容涵盖内部审计的战略定位、风险管理、技术应用及持续监督机制,结合北美、欧洲、亚太等地区的案例,为跨国企业提供可落地的审计框架。报告适合首席审计官、风险管理负责人、企业高管及咨询顾问,帮助理解如何通过内部审计提升运营效率与合规水平。核心数据:甫瀚咨询全球覆盖北美;亚太12个国家;提供独立内部审计及风险咨询服务。
本报告由甫瀚咨询发布,发布于 2017 年。
覆盖 2017 年,全文约 54。
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适合首席审计官、风险管理负责人、企业高管、咨询顾问等读者参考。
重点分析了金融投资、甫瀚咨询等议题。